亿万先生MR2024年度部门决算
目录
第一部门 部门概况
一、重要职责
二、根基情况
三、沉点工作概述
第二部门 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、通常公共预算财政拨款收入支出决算表
六、通常公共预算财政拨款根基支出决算表
七、通常公共预算财政拨款子目支出决算表
八、当局性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有本钱经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关运行经费情况表
十一、通常公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部门2024年度部门决算情况注明
一、收入决算情况注明
二、支出决算情况注明
三、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况注明
第四部吩熹他沉要事项及有关口径情况注明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、当局采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他沉要事项情况注明
六、有关口径注明
第五部门 名词诠释
第一部门 部门概况
一、重要职责
亿万先生MR(以下简称“亿万先生MR集团”)是云南省委、省当局在执行大企业、大战术中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合沉组而成的省属大型企业集团,下属2个单元:亿万先生MR(本级)(以下简称“亿万先生MR集团本级”)和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站(以下简称“检测站”),亿万先生MR集团本级为企业,重要推广云南石化老干部工作办公室(以下简称“老干办”)职责,检测站为事业单元。亿万先生MR集团重要职责如下:
1、当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策,做好老干部的治理、服务工作,查抄、落实好各项待遇。
2、组织和疏导老干部持续积极阐扬作用,掌管老干部的宣传舆论工作。
3、掌管老干部的来信来访接待、处置工作。
4、全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设。
5、依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求,对报检的锅炉、压力容器、压力管路等进行检验,保险在用锅炉、压力容器等特种设备安全运行。
6、实现云南省市场监督治理局核准的检验项目。
二、根基情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,蕴含:总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。所属单元2个,别离是:
1、亿万先生MR(本级)
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
(二)决算单元组成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单元共2个。别离是:
1、亿万先生MR(本级)
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
纳入我部门2024年度部门决算编报的单元与我部门所属单元领域维持一致。
(三)部门人员和车辆的假造及实有情况
我部门2024岁暮假造内实有人员28人。蕴含财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法治理人员0人,事业治理人员和专业技术人员28人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024岁暮其他人员6人。蕴含财政拨款开支经费的人员6人;经费自理人员0人。
岁暮尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。岁暮由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人(离休6人,退休112人)。
车辆假造2辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、沉点工作概述
老干办2024年度沉点工作工作为:做好老干部的治理和服务工作,实时拨付社保等财政资金,进一步做好对老干部的关切和服务工作。检测站2024年度沉点工作工作为:依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求,100%实现报检的压力容器、压力管路、安全阀等特种设备检验工作,确保年内所检特种设备安全运行零变乱,不产生粉碎生态环境变乱,预防企业因安全变乱带来经济损失;组织实现非税收入2161356.41元。
第二部门 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《当局性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无国有本钱经营预算财政拨款收入,《国有本钱经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部门2024年度部门决算情况注明
一、收入决算情况注明
亿万先生MR2024年度收入计算26386311.70元。其中:财政拨款收入26185874.93元,占总收入的99.24%;上级补助收入200000.00元,占总收入的0.76%;无事业收入;无经营收入;无从属单元上缴收入;其他收入436.77元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入计算增长189561.86元,增长0.72%。其中:财政拨款收入增长3146.47元,增长0.01%;上级补助收入增长200000.00元,增长0.00%;无事业收入;无经营收入;无从属单元上缴收入;其他收入削减13584.61元,降落96.88%。重要原因是检测站较上年增长上级补助收入用于采办检验专用设备,削减社保拨公务员体检费。
二、支出决算情况注明
亿万先生MR2024年度支出计算26386501.93元。其中:根基支出6184972.93元,占总支出的23.44%;项目支出20201529.00元,占总支出的76.56%;无上缴上级支出;无经营支出;无对从属单元补助支出。
与上年相比,支出计算增长189561.47元,增长0.72%。其中:根基支出增长163044.47元,增长2.71%;项目支出增长26517.00元,增长0.13%;无上缴上级支出;无经营支出;无对从属单元补助支出。根基支出增长的重要原因是检测站2024年新增职工2人,根基支出人员经费与公用经费增长,项目支出增长的重要原因是检测站较上年增长上级补助收入用于采办检验专用设备。
(一)根基支出情况
2024年杜酌于保险亿万先生MR机关、下属事业单元等机构正常运行的日常支出6184972.93元。其中:根基工资、津贴补助等人员经费支出5734667.78元,占根基支出的92.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450305.15元,占根基支出的7.28%。
(二)项目支出情况
2024年杜酌于保险亿万先生MR机关、下属事业单元等机构为实现特定的行政工作工作或事业发展指标,用于专项业务工作的经费支出20201529.00元。其中:根基建设类项目支出0.00元。
中幼学退休老师待遇补助项目经费18300000.00元,重要用于亿万先生MR集团本级下属企业中幼学退休老师待遇补助。
首席技师工作经费项目经费440000.00元,重要用于亿万先生MR集团本级下属企业首席技师工作室经费
人才发展专项资金项目经费250000.00元,重要用于亿万先生MR集团本级下属企业首席技师生涯补助。
质量基础项目经费1011529.00元,重要用于检测站特种设备检验收费成本赔偿支出补助资金及其他人员支出。
三、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明
(一)通常公共预算财政拨款支出决算总体情况
亿万先生MR2024年度通常公共预算财政拨款支出26185874.93元,占今年支出计算的99.24%。与上年相比增长3146.47元,增长0.01%,实现岁首预算的369.76%。
(二)通常公共预算财政拨款支出决算分职能分类科目情况
1.通常公共服务(类)支出1076529.00元,占通常公共预算财政拨款总支出的4.11%,岁首无此项预算。重要用于检测站特种设备检验收费成本赔偿支出补助资金,蕴含检验检测工作过程中产生的差旅费、交通费、设备购置费、检验专用资料、检验人员培训和聘用的编表人员经费等;造成预决算差距的重要原因是检测站特种设备检验收费成本赔偿支出补助资金项目支出岁首预算支出职能分类科目为资源勘探工业信息等支出中的2150299其他造作业支出,项目支出资金下达时支出职能分类科目调整为通常公共服务支出中的2013810质量基础,因而通常公共服务支出岁首无预算,造成预决算差距。
2.表交(类)支出0.00元,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,无支出。
5.教育(类)支出0.00元,无支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,无支出。
7.文化游览体育与传媒(类)支出0.00元,无支出。
8.社会保险和就业(类)支出19567611.96元,占通常公共预算财政拨款总支出的74.73%,实现岁首预算的3313.94%。重要用于亿万先生MR集团本级老干办离退休人员公用经费及下属企业中幼学退休教师待遇补助、首席技师专项补助,检测站机关事业单元根基养老保险缴费、其他社保缴费和退休人员公用经费;造成预决算差距的重要原因是亿万先生MR集团本级下属企业中幼学退休老师待遇补助项目资金、首席技师专项补助项目资金未纳入岁首预算。
9.卫生健康(类)支出1475301.82元,占通常公共预算财政拨款总支出的5.63%,实现岁首预算的100.00%。重要用于亿万先生MR集团本级老干办离退休人员和检测站职工缴纳根基医疗保险、公务员医疗补助支出、大病医疗保险。
10.节能环保(类)支出0.00元,无支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出。
12.农林水(类)支出0.00元,无支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出3729240.15元,占通常公共预算财政拨款总支出的14.24%,实现岁首预算的80.06%。重要用于检测站人员工资福利支出和日常办公经费支出,以及发展检验检测工作过程中产生的成本用度赔偿支出和事业发展支出;造成预决算差距的重要原因是检测站2024年特种设备检验收费成本赔偿支出补助资金、特种设备检验收费成本其他交通费项目和其他人员支出三个项目支出岁首预算支出职能分类科目为资源勘探工业信息等支出中的2150299其他造作业支出,项目支出资金下达时支出职能分类科目调整为通常公共服务支出中的2013810质量基础,因而造成预决算差距。
15.贸易服务业等(类)支出0.00元,无支出。
16.金融(类)支出0.00元,无支出。
17.增援其他地域(类)支出0.00元,无支出。
18.天然资源海洋形象等(类)支出0.00元,无支出。
19.住房保险(类)支出337192.00元,占通常公共预算财政拨款总支出的1.29%,实现岁首预算的94.12%。重要用于检测站缴纳事业单元人员住房公积金;造成预决算差距的重要原因是2024年公积金基数调整。
20.粮油物资储蓄(类)支出0.00元,无支出。
21.国有本钱经营预算(类)支出0.00元,无支出
22.灾害防治及应急治理(类)支出0.00元,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,无支出。
26.抗疫出格国债铺排(类)支出0.00元,无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况注明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出岁首预算为2800.00元,决算为2800.00元,实现岁首预算的100.00%;支出决算较上年增长0.00元,增长0.00%。
因公出国(境)费支出岁首预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出岁首预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行守护费支出岁首预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出岁首预算为2800.00元,决算为2800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,实现岁首预算的100.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增长0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增长0.00元,上年无此项支出;公务用车运行守护费支出决算较上年增长0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增长0.00元,增长0.00%;具体是国内接待费支出决算2800.00元(其中:表事接待费支出决算0.00元),较上年增长0.00元,增长0.00%;国(境)表接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况注明
2024年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出岁首预算为2800.00元,支出决算为2800.00元,实现岁首预算的100.00%,支出决算较上年增长0.00元,增长0.00%。
通常公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行守护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2800.00元,决算为2800.00元,实现岁首预算的100.00%。2024年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数蹬宗岁首预算数。
通常公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增长0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增长0.00元,上年无此项支出;公务用车运行守护费支出决算增长0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增长0.00元,增长0.00%,具体是国内接待费支出决算2800.00元(其中:表事接待费支出决算0.00元),较上年增长0.00元,增长0.00%;国(境)表接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减改观。
通常公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.铺排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0.0辆?ǔ9苍に悴普拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.铺排国内公务接待6批次(其中:表事接待0批次),接待人次25人(其中:表事接待人次0人)。重要用于检测站特种设备检验检测有关工作,产生的接待批次及人次等产生的接待支出。铺排国(境)表公务接待0批次,接待人次0人。
(三)必要注明的事项
不存在必要注明的事项。
第四部门 其他沉要事项及有关口径情况注明
一、机关运行经费支出情况
亿万先生MR2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增长0.00元,增长0.00%,与2023年0.00元对比无增减变动,2024年未发朝气关运行费。
三、国有资产占用情况
截至2024岁暮,亿万先生MR资产总额1701528.54元,其中,流动资产408538.22元,固定资产1267665.55元(净值),对表投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产25324.77元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,今年资产总额增长77846.98元,其中固定资产增长269305.79元。措置房屋构筑物0.00平方米,账面原值0.00元;措置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产措置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表公开12表)
三、当局采购支出情况
2024年度,部门当局采购支出总额18129.00元,其中:当局采购货物支出18129.00元;当局采购工程支出0.00元;当局采购服务支出0.00元。授予中幼企业合同金额18129.00元,其中:授予幼微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(公开13表-公开19表)。
五、其他沉要事项情况注明
无其他沉要事项注明。
六、有关口径注明
(一)根基支出中人员经费蕴含工资福利支出和对幼我和家庭的补助,公用经费蕴含商品和服务支出、本钱性支出等人员经费以表的支出。
(二)机关运行经费指行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的根基支出中的公用经费支出。
(三)依照党中央、国务院有关文件及部门预算治理有关划定,“三公”经费蕴含因公出国(境)费、公务用车购置及运行守护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单元公务出国(境)的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、派司费);公务用车运行守护费,指单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过桥过路费、保险费、安全嘉奖用度等支出;公务用车指用于推广公务的机动车辆,蕴含省部级干部专车、通常公务用车和法律执勤用车;公务接待费,指单元按划定开支的各类公务接待(含表宾接待)用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费有关数据是通常公共预算、当局性基金及国有本钱经营预算财政拨款支出的有关经费,不含非财政拨款部门。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单元)昔时通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金铺排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行守护费和公务接待费支出数(蕴含根基支出和项目支出)。
第五部门 名词诠释
部门决算:各部门凭据国度有关司法律规划定及其推广职能情况假造,反映部门所有预算出入和结余执行了局及绩效等情况的综合性年度汇报,是改进部门预算执行以及假造后续年度部门预算的参考和凭据。
通常公共预算收入:当驹炀借国度政治权势,以社会治理者身份筹集以税收为主体的财政收入,重要用于保险和改善民生、维持国度行政职能正常运行、保险国度安全等方面。
通常公共预算支出:通过通常公共预算收入两全铺排的支出。其职能分类领域重要蕴含:通常公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保险支出等。
根基支出:为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。
项目支出:在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。
“三公”经费:省直部门用通常公共预算铺排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单元公务出国(境)的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行守护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单元按划定开支的各类公务接待(含表宾接待)支出。
机关运行经费:行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的除人员经费以表的根基支出。
经济科目:指当局支出按经济性质和具体用处所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
职能科目:指当局支出按其重要职能活动所作的一种分类科目,重要反映当局活动的分歧职能和政策指标,具体设类、款、项三级。
通常公共预算:对以税收为主体的财政收入,铺排用于保险和改善民生、推动经济社会发展、守护国度安全、维持国度机构正常运行等方面的出入预算。
参公治理事业单元:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:司法、律例授权的拥有公共事务治理职能的事业单元中除工勤人员以表的工作人员,经核准参照本法进行治理的事业单元。